为进一步规范公司经济活动行为,强化内部监控管理,促进公司各类业务规范化运作,按照公司年度工作计划安排,6月3日上午,市交投公司与安徽国信会计师事务所负责人员就2019年度公司综合审计工作进行了交流,财务总监李大鹏主持会议。
会上,双方就开展公司内审时间、确定人员配备、审计重点内容、审计方式及各自工作职责内容等方面进行了交流讨论,同时对下一步审计工作思路和相关需要解决的问题达成了一致意见。
此次内审工作以内审为基础,延伸至政策性、全面性、针对性、科学性,旨在通过效益审计和管理审计,发现管理方面存在的问题,找出管理中的薄弱环节,提出切实可行的建议,促进公司管理水平提高和经济效益增加。
扫一扫在手机打开当前页