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按照内部审计工作计划安排,8月13日,内部审计协审机构正式进入市交投公司,开展本部及下属3家子公司现场审计工作。
此次内部审计计划开展两周,时间紧、要求多、任务重,市交投公司各部室、各子公司积极配合,法务审计部提前按照资料清单要求汇总收集整理了相关资料,并与协审机构进行有序高效进行对接。
下一步交投公司将继续配合好协审机构,做好人员沟通和资料收集工作,同时交投公司审计小组将对本次审计工作进行全程跟踪监督,防范和降低审计风险,进一步提高审计效率和审计质量。
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