10月19日,市交投公司及4家子公司2020年度内部审计报告已正式出具,根据内审实施方案要求,公司全面开展内部审计整改工作。
本次整改工作主要要求各责任单位对照审计报告中典型性、普遍性、倾向性的问题及时进行分析,进而采取针对性、合理性、有效性的方案措施,并组织相关监督部门对整改落实情况结果进行验收检查,实现闭环管理,确保内部审计问题整改落地见效。
审计发现问题只是审计“前半篇”文章,而做好审计问题整改,是把审计“后半篇文章”做实做到位。只有将发现的问题整改纠正到位,审计的意义作用才能最终得到体现,才能提升审计效果,促进审计成果转化。
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