为有序推进内审整改工作,防范审计风险,按照交投公司关于2020年度内部综合审计整改的通知,交投实业公司于2021年10月22日组织召开2020年度内部综合审计整改工作推进会,会议由公司董事长刘香民主持。
本次会议坚持问题导向,成立由公司负责人为组长,各部室负责人为成员的2020年度内部审计整改工作领导小组。会议宣读了交投实业2020年度内部审计整改方案,明确了本次内审整改的工作时间节点和整改要求。
会议要求,各部室要树立问题意识,充分认识年度内审整改工作的重要意义,采取切实可行有效的措施积极解决内审发现的问题,确保顺利完成内部审计整改工作,迎接上级监督部门对整改落实情况结果的验收检查,并以本次整改为契机,把发现的问题整改到位,提升审计效果,促进审计成果转化。
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