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市交投公司召开2022年度内部审计集中进点会

发布时间:2023-09-07 17:01 信息来源: 法务审计部 浏览:1761 次
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为强化自我约束机制,进一步规范公司经营行为和管理秩序,9月6日,市交投公司组织召开了2022年度内部审计集中进点会,公司党委书记、董事长王飞出席会议并作出工作部署,公司党委副书记、纪委书记季冬梅主持会议。

会上,公司副总经理刘香民宣读了2022年度内部审计通知及审计公示,明确了审计重点内容、实施步骤、时间安排和审计纪律要求,协审单位、两家子公司代表分别作了表态发言。

王飞在总结讲话中强调,开展此次2022年度内部审计是对公司全面系统的体检,也是贯彻落实第二十届中央审计委员会第一次会议精神的重要体现。他要求,一是各部室、各子公司要正确认识内部审计工作。内部审计不仅为了查病,更为了“治已病、防未病”,从而防范公司经营风险,提升科学管理水平;二是各部室、各子公司要充分准备、大力支持。严格按审计组要求及时提供准确、完整的各项资料。内部审计联络员要履职尽责,全程跟进,加强沟通;三是协审单位人员要勤勉尽责,严格遵守职业规范。按照内部审计工作相关规定及审计方案,坚持风险导向,抓重点,提效率,保质量;四是要做好审计工作“后半篇文章”。对审计中发现的问题,各部室、各子公司要做到立行立改、举一反三,深化审计成果的运用,真正做到以审建制、以审促管、以审化险、以审增效,促进公司高效良性运转。

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